为增强国有资产监督治理,增进集团良性运营和连续生长,实现国有资产保值增值,日前,集团监事会组成事情组,对集团本部及所属全资(控股)子公司2020年1至6月的财务事情进行了专项检查。
本次检查涵盖了集团及所属全资(控股)子公司2020年上半年执行财务相关执规律则情况、财务总体状况、资金运营情况以及财务信息的真实性、完整性等内容。通过检察财务报表、事情台账、财务凭证等资料,以及同财务事情人员进行交流相同等方法,进一步摸清了被检查单位的财务运行情况,手续资料是否规范。同时,对查出的问题形成了财务检查报告及整改通知单,提出了整改步伐,明确了整改时限,要求限时整改,切实包管财务事情规范高效运行。